目录
第一部分林芝市交通综合执法支队概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分林芝市交通综合执法支队2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分林芝市交通综合执法支队2018年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分
林芝交通综合执法支队概况
一、部门预算单位构成
由一个二级预算部门构成。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
一、部门主要职责
1.负责宣传贯彻国家有关运政、路政的法律法规和规章;
2.负责参与制定交通综合行政执法的工作规划和管理制度;
3.负责辖区内道路、水路运输和运输安全生产监督检查及道路运输车辆动态监管工作;
4.负责辖区内国道、省道超限检测站的检测执法工作;
5.负责对从事道路运输经营的经营者违法违规行为和未经许可从事道路运输等相关业务违法行为依法实施行政处罚;
6.负责辖区内道路运输事故现场应急响应和处置,及时向上级部门报送事故信息,参与辖区内道路运输事故的调查处理工作;
7.负责辖区内道路运输市场、营运车辆和客货运场站的动态监管及相关行业统计工作;
8.负责辖区内道路运输行业举报、投诉、咨询及建议的受理;
9.负责指导监督各县(区)交通运输主管部门农村公路交通行政执法工作;
10.负责治理辖区内国道、省道公路超限超载运输,指导监督各县(区)交通运输主管部门农村公路路政管理工作;
11.负责保护、维护市管辖养护的公路路产、路权,承办路政相关的行政审批;
12.实施路政巡察;依法对公路两侧建筑控制区实施管理;维护养护作业现场秩序;
13.参与公路工程交(竣)工验收;
13.依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件;
14.负责管理和保护公路、公路用地和公路附属设施;
15.审批并监督检查影响公路的其他设施建设事宜;
16.依法查处各种违法利用、侵占、污染、毁坏公路的行为;
17.审批公路的特殊利用、占用和超限运输;
18.负责组织协调各县(区)交通运输主管部门以及相关部门开展综合执法、联合专项打击等工作;
19.承办市交通运输局交办的其他工作。
11、承办地区行政公署交办的其他事项。
(二)部门机构设置。
林芝交通综合执法局为参公事业单位,核定编制45人,部门决算只包含本级决算1个。
{C}三、{C}内设机构
内设9个股室:综合办公室、财务审计股、信息装备股、运政执法股、路政执法股、执法服务大厅、直属交通综合执法所、工布江达超限超载检测站、米林超限超载检测站。
第二部分
林芝市交通综合执法支队2018年度
预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
林芝市交通综合执法支队2018年度
部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2018年林芝市交通综合执法支队收入792.13万元,财政拨款支出792.13万元,其中:基本支出759.83万元,项目支出32.3万元。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
{C}(一){C}一般公共预算情况。
2018年林芝交通综合执法支队财政拨款792.13万元。其中:基本支出759.83万元,项目支出32.3万元,
一般公共预算财政拨款结构情况。
2018年林芝市交通综合执法支队一般公共预算财政拨款792.13万元,其中:工资和福利支出697.59万元,占总预算88%;商品和服务支出37.15万元,占总预算4.7%;对个人和家庭补助支出25.09万元,占总预算3.1%;项目支出32.3万元,占总预算4%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1,行政运行公路水路运输(2140101)8.4万元,一般行政管理实务公路水路运输(2140102)629.98万元
2、财政对其他基本养老保险基金的补助(2082699)100.85万元,财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对失业保险基金的补助(01)2.02万元,财政对工伤保险基金的补助(02)1.01万元,财政对生育保险基金的补助(03)3.53万元。
3、财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)40.34万元.
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。
2018年林芝市交通综合执法支队一般公共预算基本支出759.83万元,其中:工资福利支出697.59万元,商品和服务支出37.15万元(办公费1.29万元,印刷费0.61万元,水费2.52万元,邮电费2.76万元,取暖费0.73万元,差旅费13.12万元,福利费0.32万元,工会经费10.7万元,维修费0.31万元,公务接待费4.64万元,其他商品服务支出37.15万元),对个人和家庭的补助25.09万元。
四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2018年林芝市交通综合执法支队公务接待费预算为4.64万元,无因公出国(境)费用预算。
五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2018年度收支预算情况总体说明。
2018年林芝市工业和信息化局财政拨款收入792.13万元,财政拨款支出792.13万元,其中:基本支出759.83万元,项目支出32.3万元。
{C}七、{C}关于部门收入总表的说明。
2018年林芝市交通综合执法支队一般公共预算拨款收792.13入万元。其中:公路水路运输等支出644.38万元,社会保障和就业支出107.41万元,医疗卫生与计划生育支出40.34万元。
{C}八、{C}关于部门支出总表的说明。
2018年林芝市工业和信息化局一般公共预算拨款支出792.13万元,其中:公路水路运输等支出644.38万元,社会保障和就业支出107.41万元,医疗卫生与计划生育支出40.34万元。
九、其他重要事项的情况说明。
一,机关运行经费安排情况说明
2018年林芝市交通综合执法支队行经费安排:商品和服务支出 办公费1.29万元,印刷费0.61万元,水费2.52万元,邮电费2.76万元,取暖费0.73万元,差旅费13.12万元,福利费0.32万元,工会经费10.7万元,维修费0.31万元,公务接待费4.64万元,对个人和家庭的补助25.09万元。
二,政府采购安排情况说明
我单位2018年无政府采购.
三,国有资产占有情况说明
我单位截至2017年12月31日 年末资产总额为;24,166,870.04 元.其中 固定资产数为:22,504,431.68.元
流动资产为;1,662,438.36元。
四,重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我单位重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。