中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度决算
- 2021年11月25日 11时10分
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目 录
第一部分 中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室(以下简称林芝市委网信办)概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市委网信办2021年度部门预算明细表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、预算支出相关信息表
第三部分 林芝市委网信办2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室(以下简称林芝市委网信办)概况
一、 部门预算单位构成
纳入林芝市委网信办2020年部门预算编制范围的单位包括:综合科(政工人事科)、网络传播科、网络管理科、网络安全和信息化协调科、正科级事业机构等6个部门。
二、 部门职责和机构设置
(一)部门职责
1、贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策,贯彻落实自治区党委、市委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署;向市委网信委提出工作建议。
2、组织起草全市网络安全和信息化发展中长期规划;统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设,负责相关法规、规章的实施和监督工作。
3、统筹推进技术管网能力建设;协调有关部门建立健全互联网信息内容管理技术等体系;统筹协调移动互联网管理,推进移动互联网健康有序发展;统筹协调全市网络安全工作,指导推动全市信息化工作,协调信息化发展中的重大问题,协调推动公共服务和社会治理信息化。
4、负责全市互联网信息内容管理,拟定全市网络新闻信息传播政策措施和制度,推进网上正能量传播;
5、拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。
6、完成林芝市委和林芝市委网信委交办的其他任务。
(二)内设机构:
市委网信办设6个内设机构:
1、综合科(政工人事科)。
2、网络传播科。
3、网络管理科。
4、网络安全和信息化协调科。
5、正科级事业机构2个。
第二部分 林芝市委网信办2021年度部门预算明细表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、预算支出相关信息表
第三部分 林芝市委网信办2020年度部门决算情况说明
一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明
林芝市委网信办2020年收支总额为878.116139万元,收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算拨款;基本支出458.768708万元;项目支出269.790652万元。
二、2020年度一般公共预算收入情况说明
收入包括:当年财政拨款收入580.061708万元;年初宣传部结转298.054431万元。
三、2020年度一般公共预算支出情况说明
支出包括:1.基本支出458.768708万元;2.项目支出269.790652万元。
年末结转结余:项目支出结转149.556779万元。
四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年收支总额为878.116139万元,收入全部为一般公共预算,基本支出458.768708万元;项目支出269.790652万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
基本支出458.768708万元;项目支出269.790652万元。
年末结转结余:项目支出结转149.556779万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1、项目支出:一般公共服务支出(201)网信事务(37)行政运行(01)93.94294万元;一般公共服务支出(201)网信事务(37)其他网信事务(99)175.5847712万元
3、工资支出::一般公共服务支出(201)网信事务(37)行政运行(01)机关工资福利支出(501)工资奖金津贴补贴(01)281.379982万元;
2、社会保障和就业支出(208):机关事业单位基本养老保险缴费支出(0505)财政拨款支出43.18万元;财政对其他社会保障缴费(2703)财政拨款支出2.766949万元。
3、医疗卫生与计划生育支出(210):财政对基本医疗保险基金的补助(12)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(01)财政拨款支出20.776277万元,行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)财政拨款支出3.51万元。
4、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)财政拨款支出34.0136万元。
5、休假包干支出:一般公共服务支出(201)网信事务(37)行政运行(01)对个人和家庭的补助(509)其他对个人和家庭的补助(99)10.01万元。
6、年终一次性奖金支出:一般公共服务支出(201)网信事务(37)行政运行(01)机关工资福利支出(501)其他工资福利支出(99)21.3019万元。
7、伙食补助费:一般公共服务支出(201)网信事务(37)行政运行(01)机关商品和服务支出(502)其他商品和服务支出(99)6.78万元。
8、商品和服务支出(公用经费):一般公共服务支出(201)网信事务(37)行政运行(01)35.05万元。附:明细表
单位:元
公用经费支出明细表 |
||||||||||||
办公费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
差旅费 |
维修费 |
培训费 |
公务接待费 |
劳务费 |
工会费 |
公务用车运行维护 |
其他商品和服务支出 |
11.965647 |
0.021418 |
0.063458 |
3.029723 |
0.03414 |
1.5704 |
4.98 |
0.015 |
0.0903 |
0.717 |
5.8008 |
1.750762 |
5.011352 |
五、2020年度“三公”经费预决算情况说明
单位:万元
项目 |
年初预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
40.59 |
6.35 |
|
1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
2.61 |
0.0903 |
|
3.公务用车经费 |
10.63 |
1.750762 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
10.63 |
1.750762 |
|
(2)公务用车购置 |
0 |
0 |
|
六、2020年度预算支出情况说明
(一)2020年我办使用财政经费预算支出合计728.55936万元,年末结转149.556779万元。
(二)预算经费支出的内容
1.工资福利支出413.708708万元,包括基本工资74.9326万元、津贴补贴奖金206.447382万元、奖金21.3019万元、伙食补助费6.78万元、其他社会保险缴费2.766949万元,机关事业基本养老保险缴费43.18万元,职工基本医疗保险缴费20.776277万元,住房公积金34.0136万元,公务员医疗补助3.51万元。
2.商品和服务支出35.05万元.包括办公费11.965647万元、印刷费0万元,咨询费0万元,手续费0.021418万元、水费0.063458万元、电费3.029723万元、邮电费0.03414万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.5704万元、因公出国(境)费用0万元,维修(护)费4.98万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.015万元、公务接待费0.0903万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元,劳务费0.7170万元、委托业务费0万元、工会经费5.8008万元、福利费0万元,公务用车运行维护费1.750762万元、其他商品和服务支出5.011352万元。
3.对个人和家庭的补助包括10.01万元,包括其他对个人和家庭的补助支出10.01万元。
七、政府采购情况说明
政府采购货物支出0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,资产合计24.777933万元。固定资产出租出借面积为0平米,占固定资产中房屋总量的0%。截至2020年12月31日,林芝市委网信办共有车辆1辆,属于一般公务用车,本年未购置车辆。
九、重点、重大项目信息
2020年市委网信办重点项目1个,项目资金总量为50万元。详见下表:
序号 |
项目名称 |
预算资金额度 |
支付金额 |
2020年支付率 |
1 |
专兼职网评员管理采购经费 |
5000000.00 |
5000000.00 |
100% |
合计 |
500000.00 |
500000.00 |
100% |
十、预算绩效情况说明
2020年我办完成了市委、市政府安排的各项工作任务。保障了办公大楼消防设施、监控系统运行,水电开支、基础设施维护及领导干部职工的工资、差旅、休假经费等。
名词解释 第四部分
一、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
附件:1收入支出决算总表2财政拨款收入支出决算总表3收入决算表4支出决算表5一般公共预算财政拨款支出决算明细表6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8预算支出相关信息表
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