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中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度决算

  • 2021年11月25日 11时10分
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第一部分  中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室(以下简称林芝市委网信办)概况 

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市委网信办2021年度部门预算明细表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、预算支出相关信息表

第三部分  林芝市委网信办2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释  


第一部分  中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室(以下简称林芝市委网信办)概况

一、 部门预算单位构成

纳入林芝市委网信办2020年部门预算编制范围的单位包括:综合科(政工人事科)、网络传播科、网络管理科、网络安全和信息化协调科、正科级事业机构等6个部门。  

二、 部门职责和机构设置

(一)部门职责

1、贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策,贯彻落实自治区党委、市委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署;向市委网信委提出工作建议。

2、组织起草全市网络安全和信息化发展中长期规划;统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设,负责相关法规、规章的实施和监督工作。

3、统筹推进技术管网能力建设;协调有关部门建立健全互联网信息内容管理技术等体系;统筹协调移动互联网管理,推进移动互联网健康有序发展;统筹协调全市网络安全工作,指导推动全市信息化工作,协调信息化发展中的重大问题,协调推动公共服务和社会治理信息化。

4、负责全市互联网信息内容管理,拟定全市网络新闻信息传播政策措施和制度,推进网上正能量传播;

5、拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

6、完成林芝市委和林芝市委网信委交办的其他任务。

(二)内设机构:

市委网信办设6个内设机构:

1、综合科(政工人事科)。

2、网络传播科。

3、网络管理科。

4、网络安全和信息化协调科。

5、正科级事业机构2个。

第二部分  林芝市委网信办2021年度部门预算明细表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、预算支出相关信息表

第三部分  林芝市委网信办2020年度部门决算情况说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

林芝市委网信办2020年收支总额为878.116139万元,收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算拨款;基本支出458.768708万元;项目支出269.790652万元。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

收入包括:当年财政拨款收入580.061708万元;年初宣传部结转298.054431万元。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

支出包括:1.基本支出458.768708万元;2.项目支出269.790652万元。

年末结转结余:项目支出结转149.556779万元。

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年收支总额为878.116139万元,收入全部为一般公共预算,基本支出458.768708万元;项目支出269.790652万元。  

(二)财政拨款支出决算结构情况

基本支出458.768708万元;项目支出269.790652万元。

年末结转结余:项目支出结转149.556779万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、项目支出:一般公共服务支出(201)网信事务(37)行政运行(01)93.94294万元;一般公共服务支出(201)网信事务(37)其他网信事务(99)175.5847712万元

3、工资支出::一般公共服务支出(201)网信事务(37)行政运行(01)机关工资福利支出(501)工资奖金津贴补贴(01)281.379982万元;

2、社会保障和就业支出(208):机关事业单位基本养老保险缴费支出(0505)财政拨款支出43.18万元;财政对其他社会保障缴费(2703)财政拨款支出2.766949万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(210):财政对基本医疗保险基金的补助(12)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(01)财政拨款支出20.776277万元,行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)财政拨款支出3.51万元。

4、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)财政拨款支出34.0136万元。

5、休假包干支出:一般公共服务支出(201)网信事务(37)行政运行(01)对个人和家庭的补助(509)其他对个人和家庭的补助(99)10.01万元。

6、年终一次性奖金支出:一般公共服务支出(201)网信事务(37)行政运行(01)机关工资福利支出(501)其他工资福利支出(99)21.3019万元。

7、伙食补助费:一般公共服务支出(201)网信事务(37)行政运行(01)机关商品和服务支出(502)其他商品和服务支出(99)6.78万元。

8、商品和服务支出(公用经费):一般公共服务支出(201)网信事务(37)行政运行(0135.05万元。附:明细表

单位:元

公用经费支出明细表

办公费

手续费

水费

电费

邮电费

差旅费

维修费

培训费

公务接待费

劳务费

工会费

公务用车运行维护

其他商品和服务支出

11.965647

0.021418

0.063458

3.029723

0.03414

1.5704

4.98

0.015

0.0903

0.717

5.8008

1.750762

5.011352

五、2020年度“三公”经费预决算情况说明  

单位:万元

项目

年初预算数

决算数

备注

合计

40.59

6.35

1.因公出国(境)费

 0

0

2.公务接待费

2.61

0.0903

3.公务用车经费

10.63

1.750762

其中:(1)公务用车运行维护费

10.63

1.750762

2)公务用车购置      

 0

 0

六、2020年度预算支出情况说明

(一)2020年我办使用财政经费预算支出合计728.55936万元,年末结转149.556779万元。  

(二)预算经费支出的内容

1.工资福利支出413.708708万元,包括基本工资74.9326万元、津贴补贴奖金206.447382万元、奖金21.3019万元、伙食补助费6.78万元、其他社会保险缴费2.766949万元,机关事业基本养老保险缴费43.18万元,职工基本医疗保险缴费20.776277万元,住房公积金34.0136万元,公务员医疗补助3.51万元。

2.商品和服务支出35.05万元.包括办公费11.965647万元、印刷费0万元,咨询费0万元,手续费0.021418万元、水费0.063458万元、电费3.029723万元、邮电费0.03414万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.5704万元、因公出国(境)费用0万元,维修(护)费4.98万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.015万元、公务接待费0.0903万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元,劳务费0.7170万元、委托业务费0万元、工会经费5.8008万元、福利费0万元,公务用车运行维护费1.750762万元、其他商品和服务支出5.011352万元。

3.对个人和家庭的补助包括10.01万元,包括其他对个人和家庭的补助支出10.01万元。

七、政府采购情况说明

政府采购货物支出0万元。      

八、国有资产占有使用情况

 截至2020年12月31日,资产合计24.777933万元。固定资产出租出借面积为0平米,占固定资产中房屋总量的0%。截至2020年12月31日,林芝市委网信办共有车辆1辆,属于一般公务用车,本年未购置车辆。

九、重点、重大项目信息

2020年市委网信办重点项目1个,项目资金总量为50万元。详见下表:

序号

项目名称

预算资金额度

支付金额

2020年支付率

1

专兼职网评员管理采购经费

5000000.00

5000000.00

100%

合计

500000.00

500000.00

100%

十、预算绩效情况说明

2020年我办完成了市委、市政府安排的各项工作任务。保障了办公大楼消防设施、监控系统运行,水电开支、基础设施维护及领导干部职工的工资、差旅、休假经费等。

名词解释 第四部分

一、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件:1收入支出决算总表2财政拨款收入支出决算总表3收入决算表4支出决算表5一般公共预算财政拨款支出决算明细表6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8预算支出相关信息表

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