您当前所在位置: 首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 财政资金 / 2019 / 财政决算

中共林芝市委政法委员会2019年度部门决算

  • 2020年09月10日 17时50分
  • 分享到

第一部分中共林芝市委政法委概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分中共林芝市委政法委员会2019年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分中共林芝市委政法委员会2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分

中共林芝市委政法委概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,根据市委的统一部署,领导、管理市政法工作,维护全市的社会稳定;

(二)研究市政法工作的方针、政策性问题,及时向市委提出建议,对一定时期内的政法工作作出整体部署,并组织实施,督促落实;

(三)组织、协调、指导全市维护社会稳定工作,组织开展矛盾纠纷排查工作;

(四)组织协调和指导社会治安综合治理工作,研究提出社会治安综合治理工作的方针、政策和重大措施,拟定社会治安综合治理地方性法规和条例,并组织实施和督促检查各项措施的落实;

(五)加强执法监督力度,领导、组织相关部门调查处理涉法上访案件,查处全市政法部门和政法干警违法违纪案件等。

二、内设机构

根据上述职责,中共林芝市委政法委员会(林芝市社会治安综合治理委员会办公室)设9个内设机构,其中8个行政科室,1个事业科室:

(一)办公室

(二)综治协调科

(三)综治督导科

(四)维稳办

(五)政治处

(六)执法监督科

(七)防范办

(八)法学会秘书科

(九)社会管理信息中心


第二部分

中共林芝市委政法委员会2019年度决算明细表

(见附表18


第三部分

中共林芝市委政法委员会2019年度

决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余5059.66万元,本年收入1144.36万元,本年支出一般公共服务支出4200.55万元,年末结转和结余2003.47万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年年初财政下达经费指标1044.4万元,年度内下达经费指标99.96万元,2018年度结转5059.66万元,本年度共下达经费指标6204.02万元。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出4200.55万元,其中基本支出920.69万元,与上年相比增加61.48万元,增长幅度7.16%

;项目支出3279.86万元,与上年相比增加3146.23万元,主要原因为2019年度“雪亮工程”项目开工,按合同约定支付工程款和设备采购款等。

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算支出4200.55万元,其中:基本支出920.69万元,项目支出3279.86万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算支出4200.55万元,其中:一般公共服务支出3986.68万元,社会保障和就业支出92.63万元,医疗卫生与计划生育支出54.48万元,住房保障支出66.76万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共服务支出20120131党委办公厅(室)及相关机构事务2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出3986.68万元;社会保障和就业支出20820826财政对基本养老保险基金的补助2082699财政对其他基本养老保险基金的补助88.54万元,2082702财政对工伤保险基金的补助0.51万元,2082703财政对生育保险基金的补助3.58万元;医疗卫生与计划生育支出21021011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助13.62万元,2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助40.86万元;住房保障支出22122102住房改革支出2210201住房公积金66.76万元。

五、2019年度三公经费预决算情况说明

中共林芝市委政法委2019三公经费情况表

公务接待

公务用车维护

公务用车购置

因公出国(出境)

2018

201

增幅

2018

2019

增幅

2018

2019

增幅

2018

2019

增幅

0.4

0

-100%

14.73

12.14

-17.58

61.31

0

-100

0

0

0

1、因公出国(境)费用

2019年度我委无国公出国(境)事项发生,因此未发生此项费用。

2、公务接待费用

2019年公务接待费为0万元,较上年度减少0.4万元,主要是委机关严格执行相关纪律规定,坚持勤俭工作,严把公务接待审核关,致使公务接待支出减少。

3、公务用车经费

2019年我委公务用车保有量5辆。2019年公务用车运行维护费12.14万元,比去年同期减少2.59万元,减少17.58%,主要是进一步加强车辆管理,合理安排车辆使用,致使油料费和维修费下降。同时,2019年度未购置公务用车车辆。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)2019年履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政经费,合计4200.55万元。其中,基本支出920.69万元,项目支出3279.86万元。

(二)机关运行经费决算的内容

基本支出920.69万元。工资福利支出882.74万元,其中:基本工资176.8万元,津贴补贴406.07万元,奖金39.77万元,伙食补助费11.42万元,机关事业单位基本养老保险费88.54万元,职工基本医疗保险缴费40.86万元,公务员医疗补助缴费13.62万元,其他社会保障缴费4.09万元,住房公积金66.76万元,其他工资福利支出34.81万元。商品和服务支出31.94万元,其中:办公费3.27万元,水电费4.43万元,邮电费1.84万元,,手续费0.06万元,差旅费0.05万元,维修(护)费2.15万元,租赁费0.19万元,会议费1.31万元,培训费1.09万元,劳务费5.16万元,工会经费4.89万元,公务用车运行维护费2.94万元,其他商品和服务支出4.56万元。资本性支出6.01万元,其中:办公设备购置6.01万元。

七、政府采购情况说明

2019年度,我委无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截止20191231日,资产合计5647.89万元:流动资产2136.39万元,占总资产的37.83%,固定资产3511.5万元,占总资产的62.17%,其中房屋305.39万元,占总资产的5.41%,车辆152.77万元,占总资产的2.70%

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2019年我委项目支出为3279.86万元,主要用于支付综合治理、平安建设、“雪亮工程”项目等专项工作,以创新社会治理机制,提高治理能力为目标,突出重点工作,狠抓责任落实,扎实做好综治各项工作,从更高层次更宽领域上推动平安林芝建设的深入开展,确保林芝社会局势和谐稳定。

十、扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况

2019年度我委没有扶贫项目资金。

十一、举借债务公开情况

2019年度我委没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工资物资款项等。

十二、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度我委无政府性基金预算财政拨款,故无相关收入支出。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。   

(二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2019年度中央部门决算公开表样

扫一扫在手机打开当前页

相关信息