林芝市人防办2017年度部门预算
- 2017年02月25日 21时21分
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| 附件5: | 财政拨款收支总表 | ||||
| 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| (一)一般公共预算拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||||
| (二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||||
| (三)…… | |||||
| 二、上年结转 | (四)…… | ||||
| (一)一般公共预算拨款 | …… | ||||
| (二)政府性基金预算拨款 | …… | ||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
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| 附件5: | 一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目 | 2017年预算数 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20101 | 人大事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010101 | 行政运行 | 279.98 | 251.08 | 28.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目
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| 附件5: | 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位:万元 | |||||
| 经济分类科目 | 年基本支出 | 备注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 301 | 工资福利支出 | 215.56 | |||
| 30101 | 基本工资 | 47.07 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 115.2 | |||
| 30103 | 取暖费 | ||||
| …… | …各类保险 | 53.29 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 20.76 | |||
| 30201 | 办公费 | 0.47 | |||
| 30202 | 印刷费 | 0.22 | |||
| 其他(包括差旅费、公务用车等) | 20.07 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.76 | 14.76 | 包括取暖费及购房补贴 | |
| 合计 | 251.08 |
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| 附件5: | 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 年预算数 | 年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 8.94 | 8.94 | 7.27 | 1.67 | 8.94 | 8.94 | 7.27 | 1.67 | ||||
| 附件5: | 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报单位:XXX(部门) | 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | |||||
| 附件5: | 部门收支总表 | ||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 279.98 | 一、一般公共服务 | 279.98 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 四、公共安全 | ||
| 五、其他收入 | 五、教育 | ||
| 六、科学技术 | |||
| …… | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 279.98 | 本年支出合计 | 279.98 |
| 用事业基金弥补收支差额 | |||
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 279.98 | 支出总计 | 279.98 |
| 附件5: | 部门收入总表 | ||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | ||||||||||
| 20101 | 人大事务 | ||||||||||
| 2010101 | 行政运行 | ||||||||||
| …… | …… | ||||||||||
| …… | …… | ||||||||||
| 合计 | |||||||||||
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